一、部門職責
(一)貫徹執行中央和省委、市委關於統一戰線的方針政策和上級統戰部門決策部署;調查研究全∩市統一戰線的理論、政策和法律←法規,向市委全面反映統一□ 戰線情況,提出開展統一戰線工作的意見和建議;組織協調全市統一戰線政策和法律法規的貫徹落實,檢查執行情況,協調全市統◆一戰線各方面關系。
(二)負責聯系民主黨派,牽頭協調無黨派人士工作,及時通報情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,研究做好民¤主黨派和無黨派人士工作的方針政策;落實中央和省委、市委關於發揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作;為市委同民主黨派進行政治協商『做好組織聯系工作;受市委委托,向民主黨派、無黨派人士通報有關情況;支持、幫助民主黨派和無黨△派人士加強自身建設,培養選拔代表人士。
(三)負責調查研究有關民族█和宗教工作的理論、方針、政策和法律法規;牽頭協調檢查落實情況,做好重要工作和重大問題的處理;協調有關部門排查全市民族、宗教方面的矛盾和問題;協調開展●馬克思主義民族觀、宗教觀和相關理論、政策的宣傳教育;聯系少數民族和宗教界代表人士;會同有關部門做好少數民族幹部培養和〖舉薦工作。
(四)調查研究並反映全市非公有制經濟人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、幫助、教育、引導非公有制經濟人士愛國、敬業、守法,積極開展思想政治工作;引導非公有制經濟人士開展光彩事業。
(五)調查研◣究黨外知識分子情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系黨外知識分子代表人士、新的社會階層人士和歸國留學人員,做好培訓培養和人才舉薦等工作。
(六)負責開展以祖國統一為重點的ぷ海外統戰工作;貫徹執行中央和對臺方針政策省委、市委部署要求,指導做好全市對臺工作;做好臺胞、臺屬和歸僑、僑眷有關工作。
(七)負責黨外人士的政治安排;會同有關部門√做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關領導職務的工作;做好黨外後備幹部和新的代表人物隊伍的建設工作;協助各民主黨派◤市委會做好幹部管理工作;反映和》解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。
(八)負責指導縣區黨委★統戰工作和統戰部門負責人培訓工作;協助縣區黨委管理縣區委統戰部部長;協調政府各有關部門統戰工作;協助做好民族、宗教等■工作部門領導班子成員推薦工作,加強對民族、宗教工作部門的工作指導;支持配合僑務、臺辦等工作部門做好相關工作;受市委委托,領導市工商聯黨組,指導工商聯工作;指導張掖社會主義學院工作;做好有關統戰團體管理工作。
(九)開展市內外統一戰線宣傳工作。
(十)受理和協調處理統戰人士及有關的信訪工作。
(十一)研究部署、統籌推進部機關△黨建、黨風廉政建設、意識形態、法治建設、安全生產、精準扶貧等工作。
(十二)完成市委和上級統戰部門交辦的其他工作任務。
二、機構設◎置情況
(一)市委統戰部內設5個職能科室,分別是:辦公室(對臺和僑務工⊙作科)、政策法規科、黨派工作科、民族宗教工作科、非公有制經濟工作科;所屬市宗教工作領導小組辦公室為參照公務員法管理事業單位,設綜合科、業務科;所屬市臺僑服務中心為科級事業單位。
(二)部門預算單位構成:中共張掖市委統戰部部門預算包括5個◥民主黨派機關,共6個縣級單位,具體如下:
中共張掖市委統戰部、民革張掖市委會機關、民盟張掖市委會機關、民建張掖市委會機關、民進張掖市委會機關、九三學社張掖市委會機關。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情況
2022年收入預算421.56萬元,比2021年減少12.8萬元,下降2.9%,主要原因是民主黨派機關人員退休,人員減少。其中:一般公共預算財政撥款收入421.56萬元。
(二)支出預算情況
2022支出預算421.56萬元,比2021年減少12.8萬元,下降2.9%,主要原因是民主黨派機關人員退休,人員減少。。其中:財政撥款安排的支出421.56萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):
1.一般公共服務支出(統戰事務)339.78萬元;
2.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)36.96萬元;
3.衛生健康支出21.52萬元;
4.住房保障支出(住房公積金)23.30萬元。
四、一般公共預算情況
2022年一般公共預算支出421.56萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2022年基№本支出421.56萬元,比2021年預算減少12.8萬元,下降2.9%,主要原因是民主黨派機關人員退休,人員減少。
(二)項目支出
統戰部2022年無一般公共預算撥款項目支出預算。
五、部門一般性支出財政撥款情況
1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部ξ門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
2.公務接待費8萬元。較2021年無增減變化。預計接待20批次,320人次。
3.公務用車運行維護費0萬元,較2021年增加(減少)0萬元,增長0%。
4.培訓費0.27萬元,較2021年減少0.01萬元,減少3.6%。減少的主要原因是民主黨派機關人員退休,人員減少。
5.會議費0.4萬元,較2021年無增減變化ζ 。
6.機關運行費63.02萬元,較2021年增加1.66萬元,增長2.7%。增加的主要原因是人員職務變動車補增加。
六、其他重要事項情況說明
1.政府性基金預算支出情況
2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表格◤為空表,2022年使用政府性基金預算支出0萬元。
2.非稅收入情況
2022年市委統戰部無非稅收入。
3.政府采購情況
2022年政府采購預算總額11.3萬元,其中:政府采購貨物預算7.3萬元,政府采購服︽務預算4萬元。
4.國有資產占用情況
上年末固定資產金額為81.36萬元,其中:辦公用房0平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。
2022年擬采購固定資產約4.3萬元,主要包括:(辦公桌椅2萬元,臺式電腦2萬元,碎紙機0.1萬元,激光打印機0.2萬元)。
5.部門預算績效評價情況
2022年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款421.56萬元。其中:組織自評項目1個,涉及421.56萬元,占部門預算安排總額的100%。
六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例)
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務:指用於保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業:指市政府辦公室用於離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的〒支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳→存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福卐利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反☆映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應↙急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建築物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭的補助:反映政∏府用於對個人和家庭的補助支出。
三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修◤費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以↓及其他費用。
八、附表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥∞款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預①算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關運行經費
10.政府性基金預算支出情況表
11.部門管【理轉移支付表
12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表