一、部門職責
(一)貫徹執行國家和省市有關中等職業教育教學的法律法規和方針政策。
(二)按照國家法律和教育行政部門的規定招收學生和管理學生,對學生實施獎勵或處分,給學生頒發學業證書、證明。
(三)執行國♂家課程計劃,組織實施教育教學活動,完成三年中☉等職業教育任務。根據教學、培訓任務要求,加強教學實訓基地建設,研究和⊙改進教學方法,提高教學水平。
(四)組織編制和實施學校的長期規劃、年度計劃和學期計@劃。
(五)聘任教師和職工,對教師和職工進行管理和培訓。負責各級各類短期培訓、成人繼續教育和實施規定工種、層次的職業技能鑒@ 定等工作。
(六)管理、使用本校的設施和經費,依法接受上級主管部門對學校工作的審計、審核。
(七)負責做好行政後勤和安全管理工作,維護正常校♀園秩序,保證教學和科研工◆作順利進行。
(八)承辦市委市政府和市教育局交辦的其他事項。
二、機構設置情況
學校內設9(個)職能科室,分別是:黨委辦公室、行政︻辦公室、教務科、學生科、總務處、保衛科、教研室、國際交流辦公室、招生就業辦公室。2022年度實有在編在崗人數108人。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情ω 況
2022年收入預算1513.45萬元,比2021年減少24.3萬元,下降1.6%,主要原▲因是2022年在職人員減△少。其中:一般公共預算財Ψ政撥款收入1513.45萬元。
(二)支出預算情況
2022支出預算1513.45萬元,比2021年減少24.3萬元,下降1.6%,主要原因是2022年在職人員減※少。其中:財政撥款安排的支出1513.45萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):
1、一般公共服務支出(教育支出)1236.79萬元;
2、社會保障和就業支出135.67萬元;
3、衛生健康支出84.05萬元;
4、住房保障支出(住房公積金)56.94萬元。
四、一般公共預算情況
2022年一『般公共預算支出1513.45萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2022年基本支出1513.45萬元,比2021年預算減少24.3 萬元,下降1.6%,下降的主要原因是2022在職人員減少。
(二)項目支出
無
五、部門一般性支出財政撥款情況
機關運行費132.15萬元,較2020年增加3.62萬元,增長2.8%。增加的主要原因是在職人員工資增長,福利費增加。
六、其他重要事項情況說明
1、政府性基金預算支出情況
2022年預算,無政府性基金預算支出,相關表◆格為空表,2022年使用政府性基金預算支出0萬元。
2、非稅收入情況
2022年本部門共有1個∴單位涉及非稅收入,計劃收入100萬元。
3、政府采購情況
2022年政府采購預算總額38萬元,均為政府采購貨物預算。
4.國有資產占用情況
上年末固定資產金額為7453.60萬元,其中:辦公用房780平方米;單價20萬元以上通用設備2臺(套)。
5、部門預算績效評價情況
2022年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款1513.45萬元。
七、名詞解釋
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務:指用於保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業:指本單位用於離退休人員的經費和養老保險的支出。
住房保障支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運○轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出 :反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
對個人和家庭的補助:反映單位用於對個人和家庭的補助支出。
“三公”經費:是指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公※務接待費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公卐及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、附表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關運行經費
10.政府性基金預算支出情況表
11.部門管理轉移支付表
12.2022年部門(單位)整體支出績效目標表
甘肅省山丹培黎學校
2022年1月13日??