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                張掖市信息化工作辦公室2022年部門預算說明

                背景色:
                 : 
                索引號
                620700057/2022-00003
                文號
                關鍵詞
                發布機構
                市信息辦
                公開形式
                責任部門
                市信息辦
                生成日期
                2022-01-21 17:01:26
                是否有效


                一、部門職責

                主要職能:

                1)貫徹執行黨中央、國務院和省委∮、省政府信息化工作方針、政︼策和法律、法規;

                2)制定全市信息化發展戰略、推動信息化工作的地方性規章、政策和信息化工作規範性文件》,編制全市信息化建設發展中長期規劃和年度計劃。

                3)承擔智慧城市建設工作。指導、協調各縣區、各部門信息化建設、信息化宣傳▅培訓、普及教育、信息化技術合作和信息技術的推廣應用及各縣區、各部門信息化建設工作。

                4)負責全市電子政務建設的推進和門戶網站的開發建設、日常管理、運行維護及政務信息的采編、發布工作,組織協調〒和指導信息資源開發利用及信息基礎設施建設的有關工作。

                5)承擔市委、市政府辦公自動化系統工程建設、組織實施及運行維護。

                二、機構設置情況

                張掖市信息化工作辦公室是1級獨立預算單位∏。

                三、部門收支總√體情況

                一)收入預算情況

                2022年收入預〓算138.32萬元,比2021年增加0.27萬元,增加0.2%。其中:一般公共預算財政撥款收入138.32萬元,政府性基金預算收入0萬元。

                (二)支出預算情況

                2022支出預算138.32萬元,比2021年增加基本持平。其中:財政撥款安排的支出138.32萬元。包括:

                1、一般公共服∏務支出(政府辦公廳(室)及相關機構事務)112.64萬元,較2021年基▲本持平

                2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)11.40萬元,較2021年基本持平

                3、衛生健康支出6.40萬元,較2021年基本持平。

                4、住房↓保障支出(住房公積金7.88萬元,較2021年基本持平

                四、一般公共預算情況

                2022年一般公共預算支出138.32萬元,具體安排情況如下:

                (一)基本支出

                2022年基本支出138.32萬元,比2021年基本持平。

                (二)項目支出

                2022年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2021年持平。

                1.經濟社會發展項目 0個。

                2.保障運㊣轉經費 0 個。

                3.其他項目0個。

                部門一般性支》出財政撥款情況

                1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財◇政統一安排,根據部門實際情況,經←市政府同意,按程序撥付部門單位使用。

                2.公務接待費 0.80萬元。較2021持平,預計接待2批次,20人次。

                3.公務用車運行維護費0萬元,較2021持平

                4.?培訓費0.10萬元,較2021持平。

                5.會議費0.30萬元,較2021持平。

                6.機關運〖行費18.36萬元,較2021年基本持平。

                六、其他重要事項情況說明

                1、政府性基金預算支出情況

                2022年預算,無∩政府性基金預算支出,相關表格為空表,2022年使用政府性基金預算支出0萬元。

                2、非稅收入情況

                2022年本部門共有0個單位涉☆及非稅收入,2020年計劃征收0萬元。

                3政府采購情況

                2022年政府采購預算總額1803萬元,其中:政府采購貨物①預算10萬元,政府采購工程預算1237.5萬元,政府采購服務預算555.5萬元。

                4.國有資產占用情況

                年末固定資產金額為389.01萬元,其中:部門及所屬預算單位共有車輛∑0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備2臺(套)。

                2022年擬采購固定資產約0萬元,主要包括:(辦公桌椅0萬元,臺式電腦0萬元,復印機0萬元,筆記本電腦0萬元,其他辦公設備0萬元……)。

                5、部門預算績效評價情況 

                2022年預算實行績效目標管理的項目1,涉及一般公共預算財政撥↙款138.32萬元。其中:組織自評項目1 個,涉及138.32萬元,占部門預算安排總額的【100 %。

                七、名詞解釋

                財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

                一般公共服務:指用於保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

                社會保障和就業:指政府辦公用於離退休人◤員的經費。

                住房保障支出:指按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。

                住房公積金:指按照國家統一規定,依據上確定的ω比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

                基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應↑急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建築物的購置費等在本科目中反映)。

                對個人和家庭的補助:反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

                三公經費:是指級部門用財政撥『款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

                機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨█物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                八、附表

                1.部門收支總體情況表

                2.部門收入總體情況表

                3.部門支出總體情況表

                4.財政撥款收支總體情況表

                5.財政撥款支出表

                6.一般公共預算支出情況表

                7.一般公共預算基本支出情況表

                8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

                9.一般公共預算機關運行經費

                10.政府性基金預算支出情況表

                11.部門管理轉移支付表

                12.2022年部門(單位)整體支出■績效目標表


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